收入决算表 |
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金额单位:万元 |
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部门:重庆市垫江县人民代表大会常务委员会办公室 |
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公开02表 |
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||
合计 |
1,481.00 |
1,481.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,175.53 |
1,175.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20101 |
人大事务 |
1,175.53 |
1,175.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2010101 |
行政运行 |
559.10 |
559.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
537.56 |
537.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2010104 |
人大会议 |
36.40 |
36.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2010106 |
人大监督 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2010150 |
事业运行 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
246.39 |
246.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
246.39 |
246.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
246.39 |
246.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.63 |
26.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
26.63 |
26.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
32.46 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
32.46 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
32.46 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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|
金额单位:万元 |
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|
部门:重庆市垫江县人民代表大会常务委员会办公室 |
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|
|
|
公开03表 |
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|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
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|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,479.57 |
882.60 |
596.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,174.10 |
577.13 |
596.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
1,174.10 |
577.13 |
596.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
557.66 |
557.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
537.56 |
0.00 |
537.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
36.40 |
0.00 |
36.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2010150 |
事业运行 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
246.39 |
246.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
246.39 |
246.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
246.39 |
246.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.63 |
26.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
26.63 |
26.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.46 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.46 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.46 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
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|
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
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|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门:重庆市垫江县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
公开04表 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
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|
一般公共预算财政拨款 |
1,481.00 |
一般公共服务支出 |
1,174.10 |
1,174.10 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
社会保障和就业支出 |
246.39 |
246.39 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.63 |
26.63 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
住房保障支出 |
32.46 |
32.46 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
1,481.00 |
本年支出合计 |
1,479.57 |
1,479.57 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.10 |
|
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
1,481.10 |
总计 |
1,481.10 |
1,481.10 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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